財務報告に重大な影響を与える不正や過誤を防ぎ、コンプライアンス経営を確保する内部統制活動を支援するとともに、適時の助言・勧告を通じて、グループの経営目標の効果的かつ効率的な達成・企業価値向上に資する内部監査活動を推進して頂くポジションです。
【具体的には】
●定期監査
●内部統制(JSOX)評価
●臨時監査
●社長、社外取締役、監査役、及び社外監査役との連携
●内部統制文書の管理及び保管
【必須】
※下記いずれか
・事業会社での内部統制・内部監査に関連する業務のご経験
・監査法人、会計事務所等における監査業務、金融機関等での審査部、総務のご経験
【語学】
英文メールのやり取りができればなお良し
【学歴】
大学・大学院
資源から金属素材、機能性材料へ。地域と共生しながら成長を続ける、ものづくりのグローバル企業です。
サステナブルであり、材料特性に優れ、 世界で産業ニーズの高まる貴金属製品。 TANAKAはアジア唯一の公認企業です。
素材開発から顧客志向のマーケティングまで。 戦略事業の未来をOne Teamで拓きます。
多くの人が待ち望み、誰も作れなかった新薬を高度な技術で生産し、世界市場に届けます。
コンクリート構造物の「補修・補強」を通じて、社会資本の安全性を高め、次世代へバトンを渡す。
「ODMメーカー」として、業界の中で独自の事業展開をしていこうとしています。