●業務内容
DICグループのガバナンス高度化と持続的な企業価値向上を支える内部監査業務が中心になります。経験や専門性を踏まえながら担当領域を決定し、段階的に監査業務の範囲を広げていただきます。
・DIC株式会社および国内外グループ会社に対する内部監査の計画立案、実施、報告
・被監査部門、経営層、海外内部監査チーム、外部監査人等とのコミュニケーション・調整
・データアナリティクスを活用した監査手法の企画・導入
・グループ全体の内部統制・リスクマネジメント高度化に関する施策推進
・J-SOXを含む内部統制評価の実施および改善支援
・IT全般統制、IT業務処理統制の構築支援および評価
●配属予定部署
内部監査部
人員構成:10名(管理職3名、一般社員5名、その他2名)
20代から50代まで幅広い年齢層のメンバーが在籍しており、キャリア入社者も多く、さまざまなバックグラウンドを持つ人材が活躍しています。
また、CIA(公認内部監査人)をはじめとする専門資格保有者が在籍しており、互いの経験や知見を共有しながら専門性を高められる環境です。
担当エリアは日本に加え、アジアパシフィック地域、中国をカバーしており、グローバルな視点で監査業務に取り組んでいます。
■キャリアパス
国内外の事業部門やグループ会社に対する監査を通じて、事業運営、財務・会計、IT、ガバナンスなど幅広い知見を習得することができます。入社後は監査担当者として経験を積み、将来的には監査リーダーや専門領域のエキスパートとして活躍いただくことを期待しています。
ご本人の志向や適性に応じて、経営管理、リスクマネジメント、事業部門や管理部門等へのキャリア展開も可能です。
■面接回数
・2回
■試験内容
・web受検による基礎能力試験(英語を含む)及び適性検査、複数回の面接
■必須要件
下記のいずれかの経験を有する方
・事業会社、監査法人、コンサルティングファーム等における内部監査・内部統制・J-SOX・会計監査・IT統制・リスクマネジメント関連業務の実務経験
・事業会社における経理・財務・情報システム・ガバナンス関連業務などの経験
■歓迎要件
・CIA、公認会計士(日本または米国)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)等の関連資格または日商簿記2級以上
・IT統制監査業務の経験
・上場会社での業務経験
・SAP等のERPの実務経験
・データ分析ツール(Power BI、ACL等)の業務経験
・海外子会社に対する管理業務や海外親会社への報告業務の経験
・ビジネスレベルの英語力(ビジネス場面でメールや会議等、日常的なコミュニケーションをとることができる)
■求める人物像
・未知の領域や新たな事象に対して知的好奇心を持ち、主体的に学び続けられる方
・物事の表面的な事象に留まらず、「なぜ」を繰り返しながら粘り強く根本原因を追究できる方
・営業・製造・管理部門など多様な業務に広く関心を持ち、現場との対話を通じて本質的な課題を発見し、改善提案につなげられる方
・多様な利害関係者と信頼関係を構築しながら、客観的かつ公正な立場で業務を遂行できる方
■学歴
・大学卒業以上または同等の資格・経験を保有する方
■必須資格
・上記記載
勤務時間
08:45~17:15(うち休憩時間1時間)
※フレックスタイム制あり(コアタイムなし)
時間外労働
あり(月平均10~20時間程度)
2026年度年間休日126日
年次有給休暇 初年度13日、次年度14日、最高20日付与
その他各種特別有給休暇あり
試用期間:3ヶ月間
昇給:年1回(4月)
賞与:年4回(4月、5月、10月、11月)
DIC健康保険組合、厚生年金、雇用保険、労災保険
【東証プライム上場 大手インターネットサービス企業】 本社 リスク管理部 グループ全体の統合的リスク管理
【中央官庁所管 特別民間法人(従業員数:約4000名)】 内部統制アドバイザー
【水処理プラントの全国展開するエンジニアリング会社】 監査室 全社・グループ会社の内部監査
専門性を深め続けるプロ人材がワンチームとなって挑戦を重ね、 新事業を創出しています。
人々の生活や命を支えるため、「食料・水・環境」分野で地域に根ざした事業にチャレンジする
資源から金属素材、機能性材料へ。地域と共生しながら成長を続ける、ものづくりのグローバル企業です。
サステナブルであり、材料特性に優れ、 世界で産業ニーズの高まる貴金属製品。 TANAKAはアジア唯一の公認企業です。
素材開発から顧客志向のマーケティングまで。 戦略事業の未来をOne Teamで拓きます。
多くの人が待ち望み、誰も作れなかった新薬を高度な技術で生産し、世界市場に届けます。