資産管理専門信託銀行における内部監査業務。経営課題解決に向け、リスクを分析・特定し、コントロール態勢を含めた評価、改善提案を実施していくことで会社の付加価値を高めていく業務。
【主な業務内容】
・部署単位、リスク単位でのモニタリングや内部監査の実施
・内部監査品質の維持・向上に向けた企画・推進、内部監査結果の経営宛報告とりまとめ
※グループ会社出向
【期待要件】
・内部監査人として公正不偏の態度で業務に従事できる方
・様々な情報の収集・分析により組織の課題を見つけ、改善提言ができる方
・多様な立場、考え、バックグラウンドの相手とコミュニケーションをとりながら合意形成を図れる方
・困難な状況においても、常に最善策を求め、目標の達成に向けて最後まで粘り強く遂行できる方
・組織に主体的に関与し、組織課題の解決に貢献するとともに、組織の力を向上させられる方
【業務経験】
・内部監査業務(内部監査企画や内部監査人として監査実務)経験のある方、業界は不問ですが金融機関における内部監査業務経験者の方が望ましい
・PC基礎スキル(Excel、Word等)
【資格】
CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、CFE(公認不正検査士)の資格保有者を優先
8:50 ~ 17:10(1時間休憩を含む)
平均残業時間:25時間
完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始、年次有給休暇(初年度12日、最高20日)、5営業日連続休暇(上期・下期各1回)、勤続満15年の1カ月休暇、産前産後休業、育児休業、慶弔休暇
賞与:年2回
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