公認内部監査人の求人・転職情報
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IT監査/東京
三菱UFJ信託銀行株式会社
No. 01007613000368
- 仕事内容
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●同社各部室店、関連会社、海外現法に対するIT監査(プロジェクト管理・サイバー/セキュリティ等)
- 経験・資格
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●監査法人、金融機関等での監査企画、IT監査(情報セキュリティ、システムPJ、BCP等)、システム品質管理業務等の経験。 ●もしくは、ITのリスク管理・ガバナンスに関し基本的知識があり、ビジネスで英語を活用した経験(TOEIC800点以上)。 ●金融機関向けの業務や基盤における十分なシステム開発経験。プロジェクトマネージ...
- 推奨年齢
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- 想定年収
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※ご経験、スキルにより応相談
- 勤務地
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東京都
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業務監査:海外/東京
三菱UFJ信託銀行株式会社
No. 01007613000369
- 仕事内容
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●同社海外拠点等(支店・子会社、関係部室店等)に対する業務監査の統括、指導・支援・報告等の監査関連業務 ・同社の海外支店や海外子会社等における現地監査業務を統括や監査関連業務を行います。各拠点別における現地監査人とのコミュニケーション等を通じ、適切な監査実施支援・指導、レポーティング等の監査対応等を...
- 経験・資格
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●コンサルティングファームや金融機関でマーケット、海外拠点業務管理等の業務経験。 ●金融機関における監査業務の経験あり。 ●CIA(公認内部監査人)の資格保有が望ましい。 ●英語はネィティブとの意思疎通が出来るレベルを期待。 英語力:ビジネスレベルの読み書き及びコミニュケーションが可能なレベル(TOEIC 800程度以上)
- 推奨年齢
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- 想定年収
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※ご経験、スキルにより応相談
- 勤務地
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東京都千代田区麹町5丁目1番地1
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受託財産/内部監査業務
三菱UFJ信託銀行株式会社
No. 01007613000325
- 仕事内容
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転勤無し/平均残業時間25時間/テレワーク充実
資産管理専門信託銀行における内部監査業務。経営課題解決に向け、リスクを分析・特定し、コントロール態勢を含めた評価、改善提案を実施していくことで会社の付加価値を高めていく業務。 【主な業務内容】 ・部署単位、リスク単位でのモニタリングや内部監査の実施 ・内部監査品質の維持・向上に向けた企画・推進、内部...
- 経験・資格
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【期待要件】 ・内部監査人として公正不偏の態度で業務に従事できる方 ・様々な情報の収集・分析により組織の課題を見つけ、改善提言ができる方 ・多様な立場、考え、バックグラウンドの相手とコミュニケーションをとりながら合意形成を図れる方 ・困難な状況においても、常に最善策を求め、目標の達成に向けて最後まで...
- 推奨年齢
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- 想定年収
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※ご経験、スキルにより応相談
- 勤務地
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東京都港区
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監査企画/東京
三菱UFJ信託銀行株式会社
No. 01007613000194
- 仕事内容
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同社監査部における企画業務(国内外の監査体制構築、部内研修体制立案等企画業務全般)
- 経験・資格
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●金融機関における監査業務経験有・企画業務経験者(監査領域尚可) ●CIA(公認内部監査人)資格保有が望ましい ●英語が堪能であれば望ましい。一定の読み書きが可能なレベル(TOEIC600程度以上が望ましい)
- 推奨年齢
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- 想定年収
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※ご経験、スキルにより応相談
- 勤務地
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東京都千代田区
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リスク・コンプライアンスの企画・推進・運営
日系大手シンクタンク
No. 02000125000322
- 仕事内容
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・コンサルティング部門のリスク・コンプライアンス強化に掛かる企画・推進・管理・運営業務を担当して頂きます。 ・本人の能力/経験/希望/適性に応じて、同マネジメント業務、部門全体にわたる共通機能や制度の設計/運用展開等の他、本部施策の企画・運営・推進、DX化推進等を行って頂く事も想定しています。 <...
- 経験・資格
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【必須】 [1] 一般的な内部管理関連業務の経験 [2] 既存概念・前例に拘らず、未来志向且つ是々非々での企画・判断・提言力 [3] 提言や評価に留まらず、自ら又は部下、関係部と協力し、案件を完遂する実行力 [4] 社会的なリスク・コンプライアンス遵守に対する理解・感度 [5] リモートワーク比率の高い就業環境で自律的に...
- 想定年収
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700 万円 ~ 1200 万円
- 勤務地
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東京都品川区
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内部監査
東証プライム上場 東京特化型の総合不動産会社
No. 02001241000100
- 仕事内容
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・内部監査業務全般(業務監査) ・監査実施に係る一連の業務 (個別内部監査計画、監査プログラム、実地監査、改善提案、監査調書及び報告書の作成、講評会の実施、フォローアップ等) ・監査に係る企画業務(年度内部監査計画の策定、取締役会等への報告資料の作成、進捗管理等) 他 ・自主点検プログラムの実施 ・J-SOX対応...
- 経験・資格
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<必須> ・事業会社等での内部監査経験(業界不問) ・不動産業界での勤務経験(内部監査に限らない) (建物管理業[マンション管理、ビルメンテ]・不動産賃貸管理業(PM)など尚可) ※内部監査経験が少ない場合も部としてのフォロー体制があります。 <歓迎> ・宅地建物取引士、管理業務主任者などの資格 ・公認内部監査人(C...
- 推奨年齢
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- 想定年収
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650 万円 ~ 850 万円
- 勤務地
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東京都港区
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GRCコンサルタント(ガバナンス/リスクマネジメント/コンプライアンス)【東京】
DX支援コンサルティング企業
No. 02008709000099
- 仕事内容
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ポジションの魅力 他の弁護士法人グループや監査法人グループ企業と異なり、制約のない提案と実行支援が可能 弁護士・NGO・ベンダーなど多様な外部専門家と協業し、テーマごとに最適解を導ける 100社以上のエンタープライズ企業と直接取引する環境下で、スピーディーに事業立上げ可能 プロフェッショナルファーム出身者...
- 経験・資格
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【必須】 ・ガバナンス、法務・コンプライアンス、リスクマネジメント分野での経験 【歓迎】 ・弁護士資格保有者 ・MBA、法科大学院修了者 ・公認不正検査士(CFE)、公認内部監査人(CIA)、情報セキュリティスペシャリスト等の資格保有者 ・ビジネスレベルの英語力 ・その他経営・事業戦略立案及び実行、業務改革等の経験...
- 想定年収
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700 万円 ~ 3500 万円
- 勤務地
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東京都千代田区
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内部監査/リードメンバー/東京<MUデジタルバンク設立準備株式会社>
ウェルスナビ株式会社
No. 01008123000411
- 仕事内容
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同社について MUデジタルバンク設立準備株式会社は、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の新たなリテール戦略の中核として、2026年度後半の開業を目指し設立されました。金利環境の変化やデジタル化の進展、資産運用ニーズの高まりなど大きな転換点を迎えている金融業界において、金融の"わかりにくさ"を...
- 経験・資格
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必須要件 銀行などの金融機関における内部管理部門(内部監査、コンプライアンス、銀行事務等)での実務経験をお持ちの方 銀行法、犯罪収益移転防止法、個人情報保護法等、銀行業務に関連する法令や各種規則に関する知識 歓迎要件 公認内部監査人(CIA)資格保有者 公認情報システム監査人(CISA)資格保有者 デジタルバンク...
- 推奨年齢
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- 想定年収
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700 万円 ~ 1200 万円
- 勤務地
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東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング9F
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内部監査/J-SOX担当者<マネジャー、シニアマネジャークラス>
日系不動産投資法人
No. 02006821000064
- 仕事内容
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2025年に業歴30年を迎える同社グループは、不動産証券化市場のパイオニアとして、上場REITや私募REIT、私募ファンド等、多様な不動産ファンドを運用しています。受託資産残高(AUM)は2024年12月末時点で4.6兆円を超え、新たな成長の柱の一つとして、不動産ST(セキュリティ・トークン)を主に個人投資家向けに提供する等、...
- 経験・資格
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【必須要件】 ・公認会計士/米国公認会計士 ・監査法人、コンサルティングファーム、上場企業及び金融機関等における内部統制(J-SOX)構築・評価業務に係る勤務経験 ・チームマネジメント経験(人数は問わない) ・事務処理能力、問題解決能力 【歓迎要件】 ・公認内部監査人(CIA) ・公認情報システム監査人(CISA) ・宅地...
- 推奨年齢
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- 想定年収
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1050 万円 ~ 1850 万円
- 勤務地
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東京都千代田区
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内部監査/J-SOX担当者<シニアアソシエイトクラス>
日系不動産投資法人
No. 02006821000065
- 仕事内容
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2025年に業歴30年を迎える同社グループは、不動産証券化市場のパイオニアとして、上場REITや私募REIT、私募ファンド等、多様な不動産ファンドを運用しています。受託資産残高(AUM)は2024年12月末時点で4.6兆円を超え、新たな成長の柱の一つとして、不動産ST(セキュリティ・トークン)を主に個人投資家向けに提供する等、...
- 経験・資格
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【必須要件】 ・監査法人、コンサルティングファーム、上場企業及び金融機関等における内部統制(J-SOX)構築・評価業務に係る勤務経験 ・事務処理能力、問題解決能力 【歓迎要件】 ・公認会計士/米国公認会計士 ・公認内部監査人(CIA) ・公認情報システム監査人(CISA) ・宅地建物取引士 ・不動産証券化マスター ・日本...
- 想定年収
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650 万円 ~ 900 万円
- 勤務地
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東京都千代田区
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システム監査担当(リーダー候補)
国内ビットコイン取引所
No. 02008525000040
- 仕事内容
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同社の各部門および各業務に対する内部監査の実施、内部監査の企画 リスクアセスメント、監査計画の立案、監査の実施、J-SOX評価、報告書の作成まで一連の業務をお任せします。 ■組織のカルチャー ・チーム志向 職種や役職に関わらず、フラットに議論する文化 OJTや1on1、ナレッジ共有を重視し、チームで成長する ・成...
- 経験・資格
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【必須要件】 ・銀行、証券会社、暗号資産交換会社などの金融機関、監査法人での内部監査または 外部監査のご経験をお持ちの方 ・内部監査経験がない場合、または内部監査経験が短くても、金融機関等において、リスク管理業務、コンプライアンス業務等を担当されてきた方で、新しいことにチャレンジする精神をお持ちの方...
- 想定年収
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700 万円 ~ 1200 万円
- 勤務地
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東京都港区
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内部監査/京都
東証プライム上場 電子部品メーカー
No. 02008496000042
- 仕事内容
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内部監査部門における業務全般 ・同社及び国内・海外子会社の業務監査 ・監査に関する各種企画立案、監査報告書等の作成
- 経験・資格
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・内部監査部門/JSOX内部統制部門での職務経験者 ・公認内部監査人(CIA) /公認情報システム監査人/GIACなどの資格をお持ちの方(歓迎)
- 推奨年齢
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- 想定年収
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400 万円 ~ 800 万円
- 勤務地
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京都府京都市
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事業承継・法人化を控えた組織の法務業務・ガバナンスサポート/未経験可・就業経験不問
会計事務所
No. 02005983000317
- 仕事内容
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カジュアル面談歓迎/在宅週2~3回/フレックスタイム制度有
リスクマネジメントチームは、グループ会社も含めた、法務、コンプライアンス、内部統制、危機管理、リスク管理全般を担当しています。 事務所内には司法書士、行政書士、公認会計士、税理士の有資格者が多数おり、これらのメンバーと、顧問先である外部弁護士事務所とも連携して業務を行う体制をとっています。 幅広い...
- 経験・資格
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【必須要件】以下いずれか必須 [1] 法科大学院修了生の方 [2] 司法試験の短答式合格者の方 [3] 法学部を卒業し、事業会社の法務部門や弁護士事務所等での実務経験がある方(経験年数問わず) ・最終学歴:大学卒以上 【尚可要件】 ・訴訟案件に関わる経験をお持ちのお方 ・内部監査に関する実務経験をお持ちのお方 ・英語...
- 推奨年齢
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- 想定年収
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400 万円 ~ 600 万円
- 勤務地
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東京都千代田区
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内部監査系総合職
川崎汽船株式会社
No. 01005224000033
- 仕事内容
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ご入社後は、内部監査に関する業務に携わっていただきます。 <具体的な業務内容> ・内部監査業務(本社部門監査、子会社監査、海外関係会社監査、システム監査等) ・J-SOX対応内部監査(金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書作成まで一連の内部統制評価業務) ・社内監査役、監査法人との連携、情報共有 ・...
- 経験・資格
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■必須条件 ・J-SOXに関する評価業務または外部監査の経験 ・コミュニケーション力(社内外の方との円滑な意思疎通、調整能力) ・基礎的な事務処理能力(含Word/Excel等を使った業務経験) ・学歴:大学卒以上 ・3年以上の社会人経験をお持ちの方 ・ビジネスでの英語使用経験(TOEIC730点以上が目安) ■歓迎条件 ・公認内部監...
- 推奨年齢
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- 想定年収
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800 万円 ~ 1200 万円
- 勤務地
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東京都千代田区内幸町2丁目1番1号(飯野ビルディング)
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事業承継・法人化を控えた組織の法務業務・ガバナンスサポート/業界未経験可
会計事務所
No. 02005983000299
- 仕事内容
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カジュアル面談歓迎/週2回程度在宅勤務可能/フレックスタイム制度有
企業法務・ガバナンス整備サポート 【業務内容】 [1] 法務事務 ・個別案件毎の契約に関する事項 (具体例:契約書雛形類等の整備の管理、及び運用状況の監視) ※契約書の1割が英文。契約書レビューは平均して1日/1~2件程度 ・各士業の広告規制関連条項、風評被害防止を意識した各種原稿のレビュー ・法改正、危機管理・...
- 経験・資格
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【必須要件】 ・法務・コンプライアンス・内部統制関連実務経験 ・中級レベル以上のExcelのスキルがある方 ※データ分析・集計が出来る方 ・ワードのスキルがある方 ※契約書の校正が出来る方 【尚可要件】 ・訴訟案件に関わる経験をお持ちのお方 ・内部監査に関する実務経験をお持ちのお方 ・英語力のある方(ビジネスレベ...
- 推奨年齢
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- 想定年収
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550 万円 ~ 800 万円
- 勤務地
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東京都千代田区



