・内部統制報告制度(J-SOX)対応業務全般
・内部統制統括、評価計画の企画立案、内部統制文書作成、整備・運用状況評価
・内部統制に関する本部各部・営業店等への指導、各種課題発見と解決策の策定支援
・内部統制報告書の作成、開示及び監査法人対応業務
【尚可】
監査関連の専門資格(CIA・CCSA・CISA・USCPA・公認会計士・簿記等)
・内部監査、内部統制、各種リスク管理に関わる業務の実務経験
・経理、法務等バックオフィス領域における実務経験
・情報システムの監査経験および情報セキュリティ等に関する高度な知識保有
・外部監査にかかる実務経験、その他財務会計にかかる高度な知識保有
【望ましい職歴】
金融機関または監査法人での業務経験
【中央官庁所管 特別民間法人(従業員数:約4000名)】 内部統制アドバイザー
【水処理プラントの全国展開するエンジニアリング会社】 監査室 全社・グループ会社の内部監査
【東証プライム上場 メガバンク】 海外統括部 欧州拠点の経営管理
日本企業の長期的な成長を支える、新しい金融の仕組み作りに挑戦中です
オルタナティブ市場成長の担い手として。個が経験を活かし、チームワークで価値を生み出す運用会社です。
大企業から中堅中小企業まで。 サステナビリティの視点で ビジネスの成長ストーリーを描く。
「成長の果実」を従業員の手に。 世界と日本で多くの企業が待ち望む、 新たな報酬制度の運用を支えたい。
世界のスタートアップに投資し、 中長期的な成長に伴走していく。 日本の農林水産業と、食料が育むいのち、 そして地域を元気にするために。
世界No.1の実績を持つM&A総合企業として、地方創生から日本の新たな成長を支え続けたい。未経験者も3年で高い成長実感が得られます。