業務内容
内部統制業務(J-SOX)について、以下の業務を実施いただきます。
・ジーニー本体の内部統制関連業務(整備状況評価および運用テスト等の文書化業務、改善提案及び改善支援活動、並びに監査法人対応)
・状況に応じて、グループ会社の内部統制関連業務(整備状況評価および運用テスト等の文書化業務、改善提案及び改善支援活動、並びに監査法人対応)内部統制だけでなく、経理業務もお任せいたします。
・開示業務(有価証券報告書、四半期報告書、適時開示など)
・会計論点の検討(M&A、IFRSなど)ご志向性に応じて、FP&Aなどの業務も担当いただける環境です。
想定されるキャリアパス
・リスクマネジメント室のマネージャー、部長を目指すことが可能
・ご志向に応じて、経理やFP&A、M&A関連業務(財務デューデリジェンス、バリュエーション等)等の業務に携わっていただくなどキャリアの幅を広げることも可能
※幅広い経験を積んだのち、リスクマネジメント室のみならず、投資戦略部、管理部各グループなどのマネージャー、部長なども目指せる環境です。
本ポジションで得られる経験や魅力
・マーケティングテクノロジー会社のビジネスに関わることができる
・事業及び運営組織におけるリスク評価と低減、不正行為防止/抑止、法令/規程等の遵守、改善活動等の内部統制業務全般を主導することができる
・内部統制を軸としながら、経理・FP&Aなど幅広い業務の経験を積むことができる
必須条件
以下のいずれかを満たす方
・内部統制(J-SOXまたはUS-SOX)に関連する業務のご経験
・リスク管理や内部監査に関連する業務のご経験
・経理実務及び決算実務
・その他経営管理に関する業務のご経験
歓迎条件
・監査法人で法定監査のご経験
・ビジネスレベルの英語力
求める人物像
・イニシアティブを持って仕事を進められる方
・様々な関係者と積極的にコミュニケーションを取れる方
・スピード感をもって仕事を進められる方
【日本最大級の監査法人】 ファイナンシャルサービス部門 アナリスト(金融機関向けアドバイザリー業務)
【中央官庁所管 特別民間法人(従業員数:約4000名)】 内部統制アドバイザー
【水処理プラントの全国展開するエンジニアリング会社】 監査室 全社・グループ会社の内部監査
人々の生活や命を支えるため、「食料・水・環境」分野で地域に根ざした事業にチャレンジする
高度な専門性を持ち、お客様の業務に精通したSEと営業が一丸となり、 お客様のビジネスの成長を “攻めと守り”のITで支援。
世界に向かうデジタルビジネスのパートナーとして、売上拡大とコスト最適化を支援しています。
エネルギー、インフラ、ストレージ。3つの注力事業において、新しい人材が 「新生東芝」 を動かし始めています。
グローバル展開する企業のプライムパートナーとして、経営から製造現場まで、多様な課題の解決をITで支援。
マーケティング・コミュニケーションは、これまでの経験と勘に頼るスタイルから、データに基づいてPDCAを回すスタイルに変わり始めました。