内部監査・内部統制の求人・転職情報
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Manager Control Assurance (内部統制)
東証プライム上場 大手電子文具メーカー
No. 02003484000337
- 仕事内容
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※チーム組織上、マネジメント業務は当面ございません。管理職級のスペシャリストとしてキャリアを積んでいただきます。 このポジションは、Vice President of Internal Auditにレポートを行い、その主な目的は、財務報告に係る内部統制(J-SOX)の設計および実行(実施)を支援し、全社レベルでのJ-SOXに関するプロセスおよ...
- 経験・資格
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【必須要件】 J-SOX、内部・外部監査、財務、統制の分野での実務経験。加えて監査法人やコンサルティングファーム、大企業で左記の経験あれば尚可。 ※ 経理部門で内部統制の対応業務経験がある方も応募可能です。 - 会計、法務、エンジニアリング、ファイナンス、ITまたは類似の分野の学士号以上が必要です。 - 英語ビジ...
- 推奨年齢
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- 想定年収
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700 万円 ~ 900 万円
- 勤務地
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東京都
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Senior Specialist, Control Assurance(内部統制)
東証プライム上場 大手電子文具メーカー
No. 02003484000336
- 仕事内容
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財務報告に係る内部統制(J-SOX)の企画・運営を支援し、全社レベルのJ-SOX運用に貢献・改善することを主な目的とした、内部監査担当副社長への定期的な報告業務を行うポジションです。 J-SOXの枠組みを維持・改善するため、内部監査Vice Presidentから与えられた職務範囲に従い、現地法人のプロセスオーナーまたはコント...
- 経験・資格
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【必須要件】 -J-SOX、内部・外部監査、財務、統制の分野での実務経験。加えて監査法人やコンサルティングファーム、大企業で左記の経験あれば尚可。 ※ 経理部門で内部統制の対応業務経験がある方も応募可能です。 - 会計、法務、エンジニアリング、ファイナンス、ITまたは類似の分野の学士号以上が必要です。 - 英語ビ...
- 推奨年齢
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- 想定年収
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550 万円 ~ 650 万円
- 勤務地
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東京都
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内部監査(将来の管理職候補)
東証プライム上場 自動車サービス企業
No. 02000082000066
- 仕事内容
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業務監査やリスクマネジメント、内部統制監査等をお任せします。 今後の事業拡大、および時流に合わせた監査対応が求められており、中核メンバーとして将来の同社の監査体制づくりにも携わって頂きたいと考えています。 ・内部監査の計画立案、実施 ・内部監査計画に基づく監査業務全般 ・監査報告書の作成 ・J-SOXの...
- 経験・資格
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・内部監査にチャレンジしたい意欲のある方歓迎 ・監査法人での監査実務、事業会社での経理実務のご経験をお持ちの方
- 推奨年齢
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- 想定年収
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600 万円 ~ 2000 万円
- 勤務地
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東京都千代田区
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内部監査/管理職候補
コンフィデンシャル求人
No. 99444611000083
- 仕事内容
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東京本社勤務、転勤無し!ゆくゆくは部門マネジメントをお任せします
上場企業の内部監査部長候補として、内部監査、J-SOX評価等の業務に従事して頂きます。
- 経験・資格
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【必須要件】 ・J-SOX対応に関わる業務経験 【歓迎要件】 ・公認内部監査人(CIA)の資格をお持ちの方 ・上場企業における内部監査経験 ・マネジメント経験
- 推奨年齢
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- 想定年収
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800 万円 ~ 1300 万円
- 勤務地
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東京都
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内部監査
Fintechプラットフォーム運営会社
No. 02008358000125
- 仕事内容
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同社のより良い事業活動を実現するためのリスクマネジメント、組織ガバナンス体制向上等を目指した監査業務をお任せ致します。 ・4つの監査計画(業務、会計、分別管理、IT)の策定及び実行 ・業界ガイドライン等を元に業務や内部管理の実効性についてモニタリング ・業務改善提案などに関する進捗管理、及び改善状況報告...
- 経験・資格
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【必須要件】 ●ベンチャー企業での内部監査経験 ●財務および証券ビジネスの理解 【歓迎スキル・経験】 ●銀行や証券、暗号資産(仮想通貨)交換業者など、金融機関企業での内部監査の経験、または監査法人での外部監査経験 ●CIA、CPA、CISAなど、内部監査に関する資格をお持ちの方 ●CFE、CAMS、CISSPなど、ガバナンスやセキ...
- 推奨年齢
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- 想定年収
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500 万円 ~ 1000 万円
- 勤務地
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東京都
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内部統制
外資合弁農機メーカー
No. 02008549000008
- 仕事内容
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内部統制担当として業務を担って頂きます。
- 経験・資格
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●内部統制の経験(事業会社、コンサル不問) ●ビジネス英語(TOEIC730以上)
- 推奨年齢
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- 想定年収
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300 万円 ~ 700 万円
- 勤務地
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島根県
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内部監査室マネージャー
国内ビットコイン取引所
No. 02008525000011
- 仕事内容
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●内部監査室で、室長のもと業務監査を担当していただきます。 ●暗号資産(仮想通貨)事業においての課題発見から課題への施策検討、施策実施まで一連の業務をお任せします。 ●現在は監督指針・協会ガイドライン等を見ながら対応しており、監査について専用のマニュアル策定などにも携わっていただけます。 【具体的な仕事...
- 経験・資格
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【必須要件】 ・銀行や証券、暗号資産(仮想通貨)交換業者など、金融機関での2年以上の勤務経験(職種は不問) ・財務および証券ビジネスの理解 【歓迎要件】 ・リスクベースアプローチによる内部監査経験 ・CIA、CISAなどガバナンスやセキュリティに関する資格をお持ちの方
- 推奨年齢
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- 想定年収
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300 万円 ~ 500 万円
- 勤務地
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東京都
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内部監査室(担当~責任者)
通販サイト運営企業
No. 02008331000006
- 仕事内容
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●IPOを見据えた組織体制の強化に伴い、内部監査ポジションにおいて以下の業務を担当して頂きます。 ・内部監査計画の策定、推進 ・内部監査マニュアルの作成 ・内部統制の整備(フロー等) ・内部統制監査(整備、運用、報告書作成) ・IT監査 ・業務監査 ・上場対応支援(規程整備、フロー整備)
- 経験・資格
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●以下いずれかのご経験 ・上場企業での内部監査のご経験 ・監査法人での監査業務のご経験
- 推奨年齢
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- 想定年収
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500 万円 ~ 800 万円
- 勤務地
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東京都
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内部監査
東証スタンダード上場 製造業向け成長支援会社
No. 02008185000007
- 仕事内容
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●製造コンサルティング事業、ファクトリーアウトソーシング事業、人材派遣事業、有料職業紹介事業など幅広い事業を手がける同社にて、グループ会社含めた内部監査業務を担って頂きます。
- 経験・資格
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●内部監査業務経験 ※法務省にて入国審査官としての業務経験者、歓迎
- 想定年収
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※ご経験、スキルにより応相談
- 勤務地
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東京都
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内部監査スペシャリスト
有名グルメ情報サイト運営会社
No. 02008374000001
- 仕事内容
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・内部監査(会計監査・業務監査・システム監査・特命事項監査) ・内部統制に関する管理及び資料作成業務 ・J-SOXに関する業務 ・コンプライアンスに関する業務 【業務の魅力】 ・上場を見据えた重要なポストです。創業間もないスタートアップで監査部門を作り上げていきたい方を歓迎します。 【補記】 ・時短勤務希望の...
- 経験・資格
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・事業会社や監査法人において、監査業務経験・内部統制経験・もしくは何らかの管理部門経験を有する方 ・基本的なPCスキル 【歓迎要件】 ・ベンチャー企業でのご経験者 ・システムリスク管理経験者 ・IPO準備もしくはIPO達成のご経験 【求める人物像】 ・スピード感をもって業務推進できる方
- 想定年収
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300 万円 ~ 700 万円
- 勤務地
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東京都
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内部統制・内部監査
東証プライム上場 福利厚生が充実した新電力会社
No. 02007953000012
- 仕事内容
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●内部統制・内部監査スタッフとして、以下のような業務をお任せいたします。 ・各部署と連携して3点セット(「フローチャート」「業務記述書」「リスクコントロールマトリックス」)を作成 ・各種証憑類の収集 ・ProActiveな内部監査による業務改善提案、誤謬の未然防止 【業務の魅力】 ●会社全体の業務の流れを理解するこ...
- 経験・資格
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【必須要件】 ●事業会社にて以下の実務経験を有する方(メーカー等安全管理が絡む業界での経験者は歓迎) ・内部監査業務の実務経験(会計監査の実務経験必須) ・内部統制評価に関する業務の実務経験 ●PCスキル:Microsoft Officeを使いこなせる方 ●業務フローを作成できる方 ●コミュニケーションスキル・プレゼンテーショ...
- 推奨年齢
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- 想定年収
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400 万円 ~ 800 万円
- 勤務地
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東京都
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内部監査・指導業務【長野】
大手地方銀行【長野県へのU・Iターン大歓迎】
No. 02004573000002
- 仕事内容
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・内部統制監査(内部統制関係法令・ALM対応業務) ※大手地銀本社にて内部監査の即戦力を求めます。
- 経験・資格
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●公認会計士等で監査法人における金融機関の財務監査経験者歓迎 ●公認会計士、CIA、CISAをはじめとする有資格者歓迎 (資格を持っていなくても実務経験があれば相談可能です) ※お人柄重視の採用です。 ●Uターン、Iターン歓迎
- 推奨年齢
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- 想定年収
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500 万円 ~ 1000 万円
- 勤務地
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長野県
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スマホ決済サービスの金融内部管理・コンプライアンス/管理職候補
デジタル関連サービス企業
No. 02009311000002
- 仕事内容
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大手コンビニエンスストア運営会社のデジタル領域を担う同社にて、サービスの拡大を続けるスマホ決済サービスに関する内部管理をお任せします。 経営管理における3つの防衛線の2番目のディフェンス(事業部門と内部監査の間)としてコンプライアンス遵守、リスク管理などを担っていただきます。 組織・体制を踏まえ、次期...
- 経験・資格
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【最終学歴】 ・大学院、大学卒以上 【必須要件】 ※下記いずれにも当てはまる方 ・銀行ほか個人向け金融サービス(電子マネー、クレジットカード、ローン等)事業会社において、 コンプライスや事務企画の業務経験がある方 ・マネジメント経験 ※組織の規模は不問
- 想定年収
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700 万円 ~ 900 万円
- 勤務地
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東京都港区
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内部監査・J-SOX評価
東証プライム上場 製紙事業会社
No. 02006994000047
- 仕事内容
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内部監査に関する業務全般。 適性に応じて、内部監査チームまたはJ-SOXチームのいずれかに配属。 内部監査チームでの業務は、手続書に基づくガバナンス・会計・労務・コンプライアンス・安全・環境・ICT・ESGに関する評価ならびに改善提案。 J-SOXチームでの業務は、内部統制報告制度に基づく経理業務全般の評価ならびに...
- 経験・資格
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【必須要件・資格】 管理職としてのマネジメント経験 製造業における内部監査の実務経験 【推奨要件・資格】 公認内部監査人(CIA)、内部監査士(QIA)、公認不正検査士(CFE)、公認情報システム監査人(CISA)、情報システム監査専門内部監査士(QISIA)、情報セキュリティ監査人、日商簿記(2級以上)、TOEIC700点以上 【求める...
- 推奨年齢
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- 想定年収
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700 万円 ~ 1050 万円
- 勤務地
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東京都中央区
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内部監査人
みずほ信託銀行株式会社
No. 01004588000148
- 仕事内容
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同行における監査業務全般 ●監査運営や監査高度化に係る企画や監査計画立案 ●監査部門としてのリスク評価及び監査計画の立案・実施 (不動産、年金、信託プロダクト、カストディ、証券代行、遺言などの信託業務関連のほかこれに関するガバナンス・経営戦略、オペレーショナル・事務リスク、コンプライアンス・コンダクト...
- 経験・資格
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【必要要件】 ・信託業務関連の監査関連業務の従事経験のある方、 ・もしくは信託業務関連の受託審査、法務、コンプライアンス、リスク統括、IT事務システム企画等2線関連業務経験のある方
- 推奨年齢
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- 想定年収
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750 万円 ~ 1400 万円
- 勤務地
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東京都千代田区大手町1丁目5番5号(大手町タワー)
東京都千代田区丸の内1丁目3番3号



