以下のような内部監査・内部統制業務を、社内を巻き込んで推進していく役割を担って頂くことを想定しています。
・同社およびグループ会社の内部監査体制の確立、監査計画の立案と実行
・内部統制(J-SOX)の整備、運用状況の評価、内部統制文書の作成
・経営陣、監査等委員会への説明・報告、監査法人との協議など
なお、将来的には内部監査担当部門として経営管理グループから独立していただき、当該部門の責任者となって頂くことを想定。
【本ポジションの魅力】
・経営陣や社外取締役への説明・報告の役割を担うため、専門家としての専門力+高い視座等、将来の経営人材として必要な能力を段階から養うことが可能。
・組織再編や新規事業などにも積極的な会社であるため、様々な観点・切り口で内部監査を検討・実施することで、専門性を高めることができます。
・チャレンジを是とする社風で、大きな裁量権を持って働くことが可能です。ご自身の意欲次第で内部監査の実務家として大きく成長できる環境です。
【必要な経験・スキル】
下記の経験をお持ちの方
・上場企業での内部監査又は内部統制実務経験
・上場準備企業での内部監査実務経験
・内部監査に関する資格(CIAなど)保有者歓迎
【学歴・資格等】
・大卒以上
・語学力あれば尚可
【望ましい人物像】
・社内外の関係者と円滑にコミュニケーションを図り、業務を進められる方
・事務処理能力があり、マルチタスクを優先順位をつけて能動的に動ける方
・前向きに業務に取り組める方
・業務改善志向がある方
【日本最大級の監査法人】 ファイナンシャルサービス部門 アナリスト(金融機関向けアドバイザリー業務)
【中央官庁所管 特別民間法人(従業員数:約4000名)】 内部統制アドバイザー
【水処理プラントの全国展開するエンジニアリング会社】 監査室 全社・グループ会社の内部監査
魅力ある地域と産業の未来を見つめ、 官民連携のあるべき姿を提言する
お客さま企業の企業価値向上を通して、資本市場の健全な発展を支えます
「成長の果実」を従業員の手に。 世界と日本で多くの企業が待ち望む、 新たな報酬制度の運用を支えたい。
世界水準の研究、技術資産を活かして、 非金融領域に新しい価値を生み出し、 お客さまの新しい事業を支え続ける。
世界No.1の実績を持つM&A総合企業として、地方創生から日本の新たな成長を支え続けたい。未経験者も3年で高い成長実感が得られます。
長期融資、投資、アドバイザリー。3つの金融スキームを組み合わせ、世界へ飛躍する企業に伴走します。